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Consolidación contable manual

La finalidad de la consolidación contable manual es la de incorporar los movimientos desde otros hoteles en el empresa consolidada y/o gestionar estos movimientos tanto si se ha decidido hacerlo manualmente como si ha de gestionarlos tras haber ocurrido alguna incidencia en la consolidación automática que haya impedido la finalización de la consolidación.

Para acceder a los procesos de consolidación manual, elija el icono Bombilla que abre la función Dígame, escriba Consolidación Htl y luego elija el enlace relacionado. En esta pantalla se relflejan los movimientos pendientes de registrar importados desde los hoteles que consolidan movimientos contables con la empresa seleccionada.  A continuación se detallan las acciones más relevantes incluidas en esta pantalla.

Traer Transacciones.
Permite incorporar a la empresa consolidada las transacciones pendientes de importar de todos los hoteles que consolidan movimientos contables con ésta.

Movs. ....
Permite ver los movimientos asociados a la transacción a consolidar según sea el caso de Clientes, Proveedores, Bancos, Activos Fijos, Mantenimiento de Activos fijos, IVA o movimientos de Contabilidad.

Equivalencias.
Permite establecer las equivalencias de códigos para Bancos y Activos Fijos. Esto permite disponer de códigos distintos para estas entidades entre los hoteles orígenes de la transacción y la empresa consolidada. Así, si al consolidar transacciones, no existe el banco o el activo fijo en la empresa consolidada se buscará la equivalencia en este apartado. Si aun así, tampoco se encuentra dicha equivalencia el proceso de consolidación se interrumpirá con un error del tipo "Banco/Activo Fijo XXXX no existe en la empresa destino".

Recuerde que para el resto de entidades (Plan de cuentas, Cliente y Proveedores) no es necesario establecer este tipo de equivalencias, el sistema los creará en la presa destino si éstos no existe usando las series activas en la empresa consolidada.
Para estos casos es posible activar las opciones de datos compartidos entre empresas para garantizar que las cuentas, clientes y proveedores existen en ambas empresas, para un mayor detalle de Datos Compartidos puede acceder al artículo de conocimiento o el epígrafe de la ayuda del producto: 'XXXXXXXXXXX'.

Registrar
Permite registra las transacciones seleccionadas generando los asientos contables así como los movimientos asociados a los mismos. El registro de movimientos no implica la liquidación de los mismos, ésta deberá realizarse manualmente. 

Liquidación
Este proceso traslada las liquidaciones realizadas en los hoteles orígenes a la empresa consolidada.. Para mayor detalle acerca del funcionamiento de la liquidación puede consultar el artículo de conocimiento o al epígrafe de la ayuda Liquidación facturas hotel.
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